欢迎光临福安市供销合作社联合社!    
  网站首页 市社概况 工作动态 通知公告 供销服务 政策法规 农业科技 相关资料 联系我们  
 
搜索:
您现在的位置:网站首页 > 工作动态 > 正文

2016年福安市供销合作社联合社部门预算说明

阅读次数:740 发布日期:2016-10-13

2016年部门预算经市第十六届人民代表大会第五次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市供销合作社联合社部门的主要职责是:根据《中共福安市委办公室、福安市人民政府办公室关于印发福安市供销合作社联合社机构改革“三定”方案的通知》(安委办[2007]47号),福安市供销合作社联合社部门的主要职责是:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和上级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的发展与改革。

(二)指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关的全市性社会团体工作。

(三)指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。

(四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营和储备进行组织、协调和管理。

(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。

(六)负责全市供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。

(七)指定全市供销合作社系统加强社会精神文明建设,组织开展对本系统员工的教育与培训。

(八)管理、监督和营运本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。

(九)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

福安市供销合作社联合社部门包6个机关股室及16个基层供销社、6个直属企业单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市供销合作社联合社本部

 全额拨款

 22

 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2016年,福安市供销合作社联合社主要任务是:继续围绕市委、市政府的工作中心,认真按照上级供销合作社的工作部署,坚持为农服务宗旨,着力加强基层建设,努力推进经营创新、组织创新、服务创新,全面推进供销合作社改革与发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)全力做好农资供应服务工作,促进农业增效农民增收。

    (二)继续发挥供销合作社的优势,加大经营服务网络终端建设力度。

    (三)切实搞好土地资产盘活、项目储备和招商引资工作,加快推进项目建设。   

    (四)积极参与农民专业合作社示范社建设,加快发展农民合作经济组织。

    (五)积极稳妥推进供销合作社综合改革,巩固和发展基层供销社基础地位。

    (六)认真做好相关工作,推动全年目标任务的顺利完成。

 

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016,福安市供销合作社联合社部门收入预算为208.97万元,其中:一般公共预算拨款208.97万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算208.97万元,其中:人员支出150.23万元,对个人和家庭补助支出31.02万元,公用支出17.72万元,项目支出10万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出208.97万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业(科目)30.51万元。主要用于事业单位离退休支出和生育保险。

(二)医疗卫生(科目)8.66万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

(三)商业服务业等事务(科目)156.97万元。主要用于人员、公用等行政运行支出和基层企业年终困难补助、农资网络改造建设等。

(四)住房保障支出(科目)12.83万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

(二)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

(三)×××(项级科目)××万元。主要用于…支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2016年预算安排0万元。主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。与上年相比支出下降(增长)%,主要原因是:××××××××。
(二)公务接待费
2016年预算安排4万元。主要用于上级及其它部门日常公务指导、检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行费
 2016年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与年相比持平,主要原因是:公务活动量保持上年水平。

 

 

附件:附件表格 1.收支预算总表

              2.收入预算总表

              3.支出预算总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.一般公共预算拨款支出预算表

              6.政府性基金拨款支出预算表

              7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

              8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

收藏本页】 【打印】 【关闭
市社概况 | 工作动态 | 通知公告 | 供销服务 | 政策法规 | 农业科技 | 相关资料 | 联系我们 |